三月份收到款项直接做收入交过税了,四月份开的发票,二季度申报表变了与发票系统连接,等于重新要再交一次税,该怎么做?
会计网用户698
4年前 · 发起提问541浏览
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王家权
4年前 · 回答了问题

在增值申报表里提现,就是在那个未开票收入栏,填写负数。

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会计网用户698
4年前 · 发起追问
就是把开的那三张发票的金额都填到未开票收入栏里写负数吗?
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王家权
4年前 · 回答了问题
是的,以前你申报的时候是在未开票收入栏填的正数。
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会计网用户698
4年前 · 发起追问
填写成负数了,但还是不通过,像图片一样
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王家权
4年前 · 回答了问题
把你的所有增值税申报表截图
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会计网用户698
4年前 · 发起追问
就是这样
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王家权
4年前 · 回答了问题
实在不行,就找专管员解决,或者咨询12366.原来的申报方式就是直接填负数冲减。
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王家权
4年前 · 回答了问题
专管员可以做异常处理申报
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